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供應商審核匯總表

發(fā)布時間 :2024-03-11

供應商日常管理

對供應商進行定期/不定期審核。定期審核即結合年度供方業(yè)績評價狀況,對供方進行評審并完成《供應商評審表》;不定期審核按照產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核的方法。供應商審核分成兩種:1、過程審核,2、月度審核。

質量部:SQA負責供應商質量問題處理和供應商日常管理,主導供應商年度審核;

采購部:參與供應商年度審核,協(xié)助供應商日產(chǎn)管理。主導新供應商開發(fā),主導處理SQA

過程審核

所有供應商原則上每1年進行一次現(xiàn)場過程審核,出具《供應商評審表》,如采購的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質量或批量質量問題時,對供方進行審核,當供方的加工過程、生產(chǎn)場地、加工設備發(fā)生變化時,應重新評價。對于審核提出的問題,供方制定《整改計劃》,采購負責督促整改,審核組對整改情況予以認證。

針對低風險供應商(上年度無投訴),至少三年一次過程審核;中風險供應商每年審核;高風險供應商審核仍整改無效,淘汰。

制定審核計劃,實施審核,進行評分整改,整改措施無效,升級處理,暫停供貨資格,達到高風險淘汰。整改措施有效,降級處理,回復正常供貨資格。

質量部門負責每年供應商過程審核,并出具VDA6.3 過程審核報告。

主要三大方面進行過程審核:

第一:供應商管理。從產(chǎn)品質量、服務、存儲等方面進行審核;

第二:過程分析/生產(chǎn)。從產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、標識、過程管控、檢驗測量、不良處理等方面進行審核;

第三:客戶滿足度分析。

第四:打分出具報告,

A=90 - 100% 具備質量能力; B>=80-90% 有條件具備質量能力;C = 0 - < 80% 不具備質量能力

達到AB可以正常供貨,C需整改后供貨。


_VDA6.3_過程審核報告 .pdf

_VDA6.3_過程審核報告.pdf

_VDA6.3_過程審核報告_09.06.2023 Sthal .pdf



月度審核

供方產(chǎn)品過程中出現(xiàn)問題:對供應商每批產(chǎn)品質量(包括進貨檢驗結果、在加工過程中的質量問題交付給顧客后反饋的質量問題)、交付能力、服務狀況、因不能按時交付而增加的附加運費次數(shù)記錄在供應商供貨業(yè)績記錄表中。具體從以下方面進行業(yè)績監(jiān)控:

a)、已交付產(chǎn)品對要求的符合性;

b)、在收貨工廠對顧客造成的干擾,包括

對顧客帶來的重新檢驗和交期的影響;

c)、對交付排程的績效(對交付計劃的達成率);

d)、超額運費的次數(shù);

e)、與交付和質量有關的特殊狀態(tài)(例如造成斷貨,停產(chǎn),返工);

f)、合規(guī)性記錄,以確保供應商提供的證據(jù)涵蓋產(chǎn)品的批次代碼、批號或可比較的可追溯性信息

g)、法律合規(guī)性監(jiān)控

企業(yè)制定的《供方年度考核管理》文件中,規(guī)定了對供方的綜合績效評價指標,供應商年度考核:1、質量,2、服務,3、準時到貨率,4、投訴,5、超額運輸次數(shù)。

  根據(jù)評分將供應商劃分為3個等級(低風險、中風險、高風險),其中90(含)以上為低風險,可正常采購;70~90分為中風險,需改進可正常采購;70分以下需加嚴控制,列入考核,考核不通過取消合格供應商資格。

供應商70161評分報告-2024.3.xls

供應商71072評分報告-2024.3.xls

供應商71355評分報告-2024.1.xls

供應商72550評分報告-2024.3 .xls

供應商8D報告-2023.11.14.pptx

供應商LEHVOSS內(nèi)部分析及改善報告.pdf